问题已解决
现在到新公司,需要理清之前财务的账,因为之前把1~9月份的账都做在会计第一期合并了,现在如何去处理呢?
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速问速答你好 原来没有建账 新建账一次补上也行
2023 02/07 21:00
84785009
2023 02/07 21:05
但是全做在第一期了,后面10月不是会计第二期了,那样业务发生期月份和会计期不是对不上了吗?
84785009
2023 02/07 21:06
这样导1-9月份系统上只出一张月报表了
玲老师
2023 02/07 21:08
你好你好 最好是按月做账 出报表 补交税款
84785009
2023 02/07 21:10
那之前合并还需要调回一个一个月吗?
玲老师
2023 02/07 21:11
你好 建议是按月做账 出报表
84785009
2023 02/07 21:12
我说之前的9个月还需要拆开一个一个月结账吗?
玲老师
2023 02/07 21:47
按月做账的。需要按月结账。
84785009
2023 02/07 22:28
那之前的怎么样调啊?
玲老师
2023 02/07 23:42
按按月做,建议重新建帐这样比较方便,