问题已解决
老师,你好,我上年暂估了12万的费用,今年发票回来10万,小企业会计准则,具体的分录应该怎样做
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速问速答先原分录冲,然后按发票金额重新做
2023 02/08 16:24
84785007
2023 02/08 16:45
借:管理费用 -12万
贷:其他应付款--预提费用 -12万
发票入账:
借:利润分配--未分配利润 10万
贷:其他应付款 10万,这样吗,还需要做其他分录吗
家权老师
2023 02/08 16:55
借:管理费用 10万
贷:其他应付款 10万
84785007
2023 02/08 16:59
借:管理费用 -12万
贷:其他应付款--预提费用 -12万
发票入账:
借:管理费用 10万
贷:其他应付款 10万
后面的分录呢,我暂估的比实际的多2万,如何处理,然后调完后我要交所得税又怎样处理,老师可以把完整的分录写一下吗
家权老师
2023 02/08 17:00
借:管理费用 -10万
利润分配--未分配利润 2万
贷:其他应付款--预提费用 -12万
发票入账:
借:管理费用 10万
贷:其他应付款 10万
84785007
2023 02/08 17:21
借:管理费用 -10万
利润分配--未分配利润 2万
贷:其他应付款--预提费用 -12万,老师你写的这笔分录我不是很明白,是合并一起写了吗
家权老师
2023 02/08 17:23
意思是要调整利润分配2万的呀
84785007
2023 02/08 21:45
为什么不用做红冲上年暂估12万分
家权老师
2023 02/08 23:13
你要看总的效果,其实只调整2万的利润分配。其他的不用做
84785007
2023 02/09 09:51
老师,我明白实际是利润增加2万,如果我分部写,
红冲暂估,借:管理费用 -12
贷:其他应付款_预提费用 -12
发票入账,借:管理费用10万
贷:银行存款 10万
调整损益,借:其他应付款 2万
贷:利润分配未分配利润2万,老师,你看这样对不对,我的疑惑就是暂估和实际的差额放哪个科目
家权老师
2023 02/09 09:58
是的,就是这样子的,我只是合并了分录
84785007
2023 02/09 10:20
老师,这样做的话我发现那个其他应付款预提费用多了2万出来,我把暂估的12冲掉本来无余额,但是最后一步调整的时候又多了两万出来
家权老师
2023 02/09 10:24
借:其他应付款 2万
贷:利润分配--未分配利润 2万
就做一笔就是了
84785007
2023 02/09 10:36
老师,我明白实际是利润增加2万,如果我分部写,
红冲暂估,借:管理费用 -12
贷:其他应付款_预提费用 -12
发票入账,借:管理费用10万
贷:银行存款 10万
调整损益,借:其他应付款 预提费用2万
贷:利润分配未分配利润2万,老师,你看我做的分录是不是其他应付款预提费用多了2万
家权老师
2023 02/09 10:40
最终调整为增加2万的利润就行了
84785007
2023 02/09 11:08
好的,就是不需要理那个其他应付款是否有余额对吗
家权老师
2023 02/09 11:14
需要把其他应付款结转平的哈
84785007
2023 02/09 11:41
老师,问题是要怎样转平,你写的分录哪里有问题可以指出吗,按我写的分录来看是不是其他应付款没平,请把完整的写一下,分步写一下,谢谢
家权老师
2023 02/09 11:44
借:其他应付款-预提费用 2万
贷:利润分配--未分配利润 2万