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申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额,怎么处理上个月账务,增值税也变了

84785044| 提问时间:2023 02/09 10:02
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,您是销售方还是购买方?
2023 02/09 10:05
84785044
2023 02/09 10:06
是购买方
微微老师
2023 02/09 10:07
您好,购买方,红字发票是对方开的呢。你尚未抵扣进项税,直接冲销上月做的凭证即可。
84785044
2023 02/09 10:16
可是我上个月的进项税额减少了,导致要交的税多了,怎么改上个月的税呀
84785044
2023 02/09 10:20
我购进的商品都已经入了账了
微微老师
2023 02/09 10:23
您好,您上月已经结账,无法对其进行修改了吧?还是说您还没结账?
84785044
2023 02/09 10:27
没结账,可以修改
微微老师
2023 02/09 10:32
您好,购进商品,开负数发票,意味着你们把货退回给对方。那么你直接删除购进商品的凭证,或者做购进商品凭证的负数凭证即可。
84785044
2023 02/09 10:34
他红冲错了,这个月又得重开一张一样的
84785044
2023 02/09 10:35
我就不知道怎么弄了
微微老师
2023 02/09 10:39
你好,红冲错误,后面又红冲了一张?红冲错误,是错在哪里?
84785044
2023 02/09 10:56
购进的商品对着了,他这个月忽然给红冲了,我进项发票确认统计迟了,也导致进项税直接给减掉了,他这个月又给重开一张上月一样的发票
微微老师
2023 02/09 11:02
您好,那直接直接删除购进商品的凭证,或者做购进商品凭证的负数凭证即可。
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