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老师看一下图片结转余额怎么处理

84784988| 提问时间:2023 02/09 10:56
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、这个分录应在12月进行账务处理的。 当然你如果是跨年结转了,现在也可以补做分录。 二、具体会计分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 结转这个贷方余额。
2023 02/09 10:58
84784988
2023 02/09 11:00
老师这是退税
江老师
2023 02/09 11:04
结转分录也是一样的。这个是属于结转增值税的分录。
84784988
2023 02/09 11:11
未交增值税金额对不上吧
江老师
2023 02/09 11:13
年终时,需要将”应交税费——应交增值税“科目的余额,全部反方向结平。
84784988
2023 02/09 11:15
老师年终再结转吗
江老师
2023 02/09 11:16
按理论上讲是年终再结转处理。
84784988
2023 02/09 11:17
一会试试 谢谢了
江老师
2023 02/09 11:18
祝学习进步,工作顺利
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