问题已解决

你好老师请问别个跟我们公司开的一百多万挖机票结果把税号开错了导致我们公司不能认证进项由于是年前开的,现在也没其他的票抵税了,这种情况怎么办呢?难不成只能硬交9万多的税嘛?

84785017| 提问时间:2023 02/09 16:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以申请延期交税的以后你认证了在地库
2023 02/09 16:59
84785017
2023 02/09 16:59
怎么延期交税呢
84785017
2023 02/09 17:00
麻烦老师说清楚一点
郭老师
2023 02/09 17:02
你好,找你税务局专管员那边,你跟他说,我们现在进项他开错了发票,没法抵扣,需要等着以后有了留底再抵扣。
郭老师
2023 02/09 17:02
是你申报了,不需要交税。但是你的附加税需要正常交。
84785017
2023 02/09 17:04
为什么附加税要正常交呢
郭老师
2023 02/09 17:06
你好,因为附加税不允许抵扣,这个是规定。
84785017
2023 02/09 17:14
意思是现在先交附加税后面抵扣了增值税再抵减交的附加税嘛
郭老师
2023 02/09 17:15
先把附加税交了,然后你的增值税可以,以后有了这个进项留底再抵扣。 这个附加税抵扣不了的,交了就是交了。
84785017
2023 02/09 19:47
我问了说不行
郭老师
2023 02/09 19:48
那就不能用这个 只能交税
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