问题已解决

老师好,目前我们这里,交了电话费给的是交费凭证,然后打的发票是实际用了的,我们需要报销,这个怎么入账呢

84784972| 提问时间:2023 02/09 17:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你单位是怎么给你报销的,报销的是实际使用的。
2023 02/09 17:23
84784972
2023 02/09 17:29
这个肯定是人家花了多少钱给报销多少,老师这样合理吗?
郭老师
2023 02/09 17:31
你好,这个看你单位制度要求,无非就是早晚报销的问题 你可以消费的时候开了消费多少报销多少,也可以按照预付款的
84784972
2023 02/09 17:33
消费多少报销多少不合理吧,毕竟钱公司花着,然后让报销人垫付
84784972
2023 02/09 17:34
老师,如果按收据是预付,发票是实际用的,怎么做分录
郭老师
2023 02/09 17:37
这个是个人消费的吗?如果是的话,借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 预付账款 贷银行存款。
84784972
2023 02/09 17:39
这是公司的电话,员工帮忙交了费的,
郭老师
2023 02/09 17:43
借预付账款 管理费用办公费 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
84784972
2023 02/09 18:08
看不懂,其他应付款怎么出现了
郭老师
2023 02/09 18:10
体现出个人垫付的。
郭老师
2023 02/09 18:10
预付没有消费的 管理费用,办公费是当月消费的, 其他应付款是个人垫付的总额,
84784972
2023 02/09 18:13
谢谢老师
84784972
2023 02/09 18:13
是不是 交了费收到收据时 借:预付账款200      贷:银行存款200 收到实际用电发票时 借:管理费用50       贷:预付账款50 直接这样可以吗,已经给员工报销的
郭老师
2023 02/09 18:14
可以的,可以这么做的。
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