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上个月的销项为150000,进项为180000,要是非要做增值税的转账凭证,应该怎么做?

84785022| 提问时间:2017 09/19 20:48
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李爱文老师
金牌答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
一、 借:应交税费——应交增值税(销项税额)150000 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)30000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)180000 二、 借:应交税费——未交增值税30000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)30000 属于增值税留抵30000元
2017 09/19 20:55
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