问题已解决
上个月的销项为150000,进项为180000,要是非要做增值税的转账凭证,应该怎么做?



一、
借:应交税费——应交增值税(销项税额)150000
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)30000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)180000
二、
借:应交税费——未交增值税30000
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)30000
属于增值税留抵30000元
2017 09/19 20:55
上个月的销项为150000,进项为180000,要是非要做增值税的转账凭证,应该怎么做?
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