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我们出售固定资产时,给对方单位开票少开了3.4元,我们怎么做账。

84784991| 提问时间:2023 02/10 10:44
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
少开部分,按无票收入处理
2023 02/10 10:48
84784991
2023 02/10 11:00
我们单位不是要注销了,有71860元的固定要出售,结果开票的时候开成了71680元,少开了180元,整个账务怎么做账。
文文老师
2023 02/10 11:14
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
文文老师
2023 02/10 11:14
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
文文老师
2023 02/10 11:15
再结转固定资产清理到营业外收入或支出 少开的180元不用理,直接按收款或发票上的金额处理
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