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老师好!去年5月份开专票,9月收款,对方少付600元。今天刚刚发现,要怎么处理啊?

84785044| 提问时间:2023 02/10 10:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你做账务处理的时候,直接贷银行存款,是按照多支付的600填写的吗?
2023 02/10 10:48
84785044
2023 02/10 10:53
不是,是按照实收金额记银行存款
郭老师
2023 02/10 10:55
你好,那你应该有一个余额,是不是借应付账款,贷银行存款,你在今年付款做这个。
84785044
2023 02/10 10:58
我开票给对方的,我是应收账款。他少付我600.
郭老师
2023 02/10 11:02
你需要问对方要回来, 收不回来的话你就做坏账。
84785044
2023 02/10 11:27
哦 谢谢老师
郭老师
2023 02/10 11:28
不用客气,工作愉快。
84785044
2023 02/10 12:58
老师,我多开票的金额现在不能红冲了是吧?
郭老师
2023 02/10 13:00
如果是专票的,你问一下对方认证了没有,对方认证了,你可以让他给你开红字信息表,然后你们再开红字发票,如果对方不配合的话,就没办法了。
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