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老师,小规模纳税人金税盘服务费280元 借:管理费用280 贷:库存现金280 抵扣时候 借:应交税费 应交增值税 280 贷:管理费用 280 这样对么?抵扣分录什么时候做呢,第一记录不需要抵扣,第二季度做可以么

84784992| 提问时间:2023 02/10 15:19
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
抵扣的时候借应交税费应交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款
2023 02/10 15:20
84784992
2023 02/10 15:26
直接把他当做费用处理也可以是吧,不抵扣了
东老师
2023 02/10 15:27
对,不抵扣就直接记入费用也行
84784992
2023 02/10 15:28
好的老师,但是我感觉你写的抵扣分录不太对呢
东老师
2023 02/10 15:29
没错,肯定就是这么写的,你可以说说哪里不对
84784992
2023 02/10 15:30
如果按照您这样写的话,是不是管理费用的280没有转过来
东老师
2023 02/10 15:31
你说的转过来什么意思?先按照你上面的这么写两步,把管理费用结平,再抵扣增值税
84784992
2023 02/10 15:33
需要写3个分录是吧,我写的前两个,再加上老师您写的,是这个意思么老师
东老师
2023 02/10 15:34
对的,没错就是这个意思,需要写三个会计分录
84784992
2023 02/10 15:35
好的,知道啦谢谢
东老师
2023 02/10 15:35
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您
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