问题已解决
挂账主要是消减成本 挂法人往来款 其他应付款-法人 已经挂到一千万了,要怎样处理好啊?
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可转部分到实收资本
2023 02/10 15:46
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2023 02/10 15:48
那些往来是虚构的成本哦,也可以分配到实收资本?
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文文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 15:55
没有更加合适的处理方式 了
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2023 02/10 16:07
有没有什么方法可以转销啊
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文文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 16:18
冲销成本,冲往来,增加利润
这又与初衷相背
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2023 02/10 16:19
而且这是分公司,不能转实收资本了
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文文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 16:27
分公司,不能转实收资本。
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文文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 16:27
可以转营业外收入
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2023 02/10 20:33
如果转入营业外收入,到时候年报申报又要做纳税调增了是吧?
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文文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 20:38
转入营业外收入,会增加利润总额,到时候年报申报不要做纳税调增了。