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22年12月暂估了没收到发票的设备,借在建工程,贷应付-XX公司,然后在建工程转了固定资产,借固定资产,贷在建工程。。23年1月份的时候收到了这笔发票,现在该怎么入账?

84785002| 提问时间:2023 02/11 09:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
暂估和发票一样的吗 原路红冲在发票的
2023 02/11 09:09
84785002
2023 02/11 09:10
冲哪次,暂估还是转固定资产
郭老师
2023 02/11 09:13
借应付 贷在建工程 借在建工程 贷固定资产 借在建工程贷应付 借固定资产 贷在建工程
84785002
2023 02/11 09:14
就是12月两笔全冲,1月重新做这两笔
郭老师
2023 02/11 09:16
你好对的 是的 是的
84785002
2023 02/11 09:20
最后转完固定资产后,不超过500万的固定资产,是不是可以一次性折旧,扣除5%的损耗后的金额
郭老师
2023 02/11 09:20
你好可以的 可以的
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