问题已解决
关于年终应付账款账面调整: 一、比如21年8月系统有一批不良品退货,这家厂商已经将近两年没有合作,不良品没办法退(款项在21年7月已付),那么在22年12月31日为了是账面平衡应该怎么做? 二、比如22年10月系统有一批不良品退货,经确认此批不良品不属于厂商来料不良,而是本公司制程过程中造成的不良,那么在22年12月31日为了账面平衡又该怎么做?
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速问速答你好,可以写说明,调平就可以的
2023 02/11 11:06
84785031
2023 02/11 11:21
借方科目应该怎么做?
退货时分录是:
借 原材料 —1000元
应交税费—应交增值税—进项税
—130元
贷:应付账款 —1130元
小宝老师
2023 02/11 11:22
货物不是没有退回来?
84785031
2023 02/11 11:25
如果按照退货的分录直接增加原材料,会不会导致账面原材料增加与实物不符?
84785031
2023 02/11 11:27
财务系统产生了退货,财务这边就会生成退货记账凭证
小宝老师
2023 02/11 12:25
你的货物实物有没有退回呢?退回为什么是复负数?