问题已解决
一张专用发票,选择了不抵扣勾选,我是一般纳税人,在增值税申报表的哪里体现这个不抵扣勾选的发票了?
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速问速答在附表二,进项明细表,有进项转出情形填报
2023 02/11 14:28
84784969
2023 02/11 14:45
有一份农民代开的免税农产品发票,我们是建筑公司,绿化工程购入的,这份发票在下图,那在附表二的第六行,金额 怎么填写,金额是多少,税额就是517000*0.09,但是金额怎么填?
文文老师
2023 02/11 15:01
稍等,老师查找下相关资料
文文老师
2023 02/11 15:04
你好 金额直接填写517000元
84784969
2023 02/11 15:08
那附表二的金额直接填写517000元,但是账上的工程施工的金额是517000-517000*0.09 进项税是517000*0.09 应付账款是517000元,这样申报表的金额就和账上的金额不一致
文文老师
2023 02/11 15:13
没关系,能合理解释的。
84784969
2023 02/11 15:16
好的,明白了。还有2023年1月发放的是2022年10月和11月的工资,两个月的工资是合并在一起发放的,都超过了五千,如果两个月分开发放的话就有一部分人没有超过五千,我现在申报个税的话,入职日期填写什么时候?
文文老师
2023 02/11 15:28
入职日期填写10月份
84784969
2023 02/11 15:43
本来是两个月的工资,现在合并在一起发放,每个人的工资都超过了五千,都要交个税,如果是按照两个月申报的话,就有一部分人没有超过五千,现在怎么申报才能弄成不交税?实质上是两个月的工资,但是合并在一起发放了
文文老师
2023 02/11 16:00
现在已经是2月了,申报的是1月工资。没有可操作空间了
84784969
2023 02/11 16:07
我记得去年的时候,一部分人的工资是两个月合并在一起发放的,比如5月发放了3月和4月的工资,我如果入职日期写成3月份,就是即使合并在一起发放,因为入职日期是3月,所以系统是按照两个月计算的,那个累计减除费用是两个五千,所以一部分人也不交税,现在这个我入职日期是2022年九月,为什么他只扣除了一个5000元,是不是因为跨年了?
文文老师
2023 02/11 16:20
是的,就是因为跨年了。按新年公历年度计算了