问题已解决
去年12月份暂估了一笔成本20多万,今年一月收到了一张10万的发票,我把上年12月份的暂估成本红冲了,重新做了一笔但是成本成负数了怎么解决?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学,你好
不要紧,之后会损益结转
2023 02/11 15:57
84784953
2023 02/11 16:01
结转报表不是也一样会负数吗
小菲老师
2023 02/11 16:03
同学,你好
你是只有这一笔成本吗?
84784953
2023 02/11 16:06
是啊,一月就这一比,正常暂估成本下个月一定要冲回吗?
小菲老师
2023 02/11 16:07
同学,你好
不一定要下个月冲回,是确定收不到了,在冲回,最晚需要在所得税清算前冲回
84784953
2023 02/11 16:10
那我在收到发票时正确分录应该是怎么做呢?
小菲老师
2023 02/11 16:12
同学,你好
之前的分录红冲
收到发票,按照正常发票做,就行
84784953
2023 02/11 16:16
如果不是一笔开出来的呢,像我这样,暂估了20万,现在开了10没有开回来
小菲老师
2023 02/11 16:17
同学,你好
之后10万会开出来吗?
84784953
2023 02/11 16:18
没开出来和开出来各自是怎么处理呢?
小菲老师
2023 02/11 16:27
同学,你好
开出来了,就和之前一样,按照来发票做账