问题已解决

老师,请问,1.我公司是白酒代理商,我公司垫付做品鉴酒活动的白酒和现金分别应该怎么入账;2.垫付后的白酒和现金,后期白酒厂家将会以我公司垫付的对应金额抵减货款金额,这个又怎么入账呢,谢谢

84784994| 提问时间:2023 02/12 12:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个酒他怎么给你开发票,你垫付的现金借其他应收款贷库存现金, 抵货款的时候借库存商品贷其他应收款
2023 02/12 12:30
84784994
2023 02/12 12:47
每次发票随酒一起到
郭老师
2023 02/12 12:54
拿出去的酒以后抵货款还给你开发票是吧 是的话借销售费用贷库存商品,应交税费 抵扣货款 借库存商品 进项 贷销售费用
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~