问题已解决
老师请问您:酒店装修费去年7️完工,现在支付工程款,已经收到发票。请问怎么处理账目。具体分录怎么做,谢谢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,借长期待摊费用,贷其他应付款
2023 02/12 22:55
小林老师
2023 02/12 22:55
您好,借其他应付款贷银行存款
84784979
2023 02/12 23:00
老师,收到发票,本月同时付款了,需要做两部分录吗?什么时候摊销。按照几年期限。去年10月完工的
小林老师
2023 02/12 23:04
您好,分录1是验收,分录2付款
小林老师
2023 02/12 23:05
您好,验收后分录1即需要摊销
84784979
2023 02/12 23:07
老师,怎么摊销呢,具体分录怎么做呢
小林老师
2023 02/12 23:12
您好,看受益对象,若是行政相关。借管理费用。贷长期待摊费用
84784979
2023 02/12 23:24
老师,是酒店装修,按照几年摊销,什么时间开始摊。谢谢老师
小林老师
2023 02/12 23:26
您好,一般按3年摊销,验收次月摊销
84784979
2023 02/13 14:33
老师,不摊销合规吗
小林老师
2023 02/13 14:39
您好,为什么不摊销,摊销可以少缴纳企业所得税,应当摊销
84784979
2023 02/13 14:54
老师,就是一次性计入费用合规吗
小林老师
2023 02/13 15:00
您好,您的处理不合理