问题已解决
22年12月份 做了一笔暂估:借:管理费用-暂估 100万 贷:应付账款-暂估100万 1月收到部分发票,会计处理如下:先冲红部分 再录入正数部分 可以吗 如下借 :管理费暂估 -18万 贷 应付账款-暂估 -18万 借:管理费-办公费18万 贷:应付账款-某公司 18万
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速问速答同学你好
这个可以的哦
2023 02/13 08:27
84784947
2023 02/13 08:28
每次来票 都是这样处理 就行了 是吧 23年汇算清缴的时候 这部分数 要减除掉 是吧
朴老师
2023 02/13 08:28
嗯
汇算清缴之前这样处理完就不用调增