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老师 我原本做 借:应收账款工程款142800 贷:工程结算收入131009.18 应交税费-销项税额 11790.82 然后跨月冲红发票20000我该怎么做账?

84784984| 提问时间:2023 02/13 09:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借工程结算收入 应交税费、应交增值税销项 贷应收账款。
2023 02/13 09:59
84784984
2023 02/13 10:10
那数据要做负数吗?反方向结转是不是不用负数?
郭老师
2023 02/13 10:11
以后不用复述的,已经做了相反的分。
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