问题已解决
老师 我原本做 借:应收账款工程款142800 贷:工程结算收入131009.18 应交税费-销项税额 11790.82 然后跨月冲红发票20000我该怎么做账?
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速问速答借工程结算收入
应交税费、应交增值税销项
贷应收账款。
2023 02/13 09:59
84784984
2023 02/13 10:10
那数据要做负数吗?反方向结转是不是不用负数?
郭老师
2023 02/13 10:11
以后不用复述的,已经做了相反的分。