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请问老师,年末结转税费,是都结转到转出未交增值税里,留抵税也要结转到转出未交增值税吗?如果1月份销项减进项还有2000,那那部分转到未交增值税的留抵税怎么抵减,怎么做分录?

84785008| 提问时间:2023 02/13 10:02
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,把2000也结转到未交增值税,余额直接抵减了
2023 02/13 10:03
84785008
2023 02/13 10:07
这个2000怎么结转?具体分录怎么做?是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 贷做什么?
小宝老师
2023 02/13 10:10
您增值税一般计提的分录发我下,给你看看
84785008
2023 02/13 10:20
月末如有交税的做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 我现在是要结转年末税费,比如,年末进项累计8,进项转出2,销项4,留抵2,结转时做借应交-转出未交增值税 8 贷:应交税费-进项8 借:应交-销项4 进项转出2 贷:应交税费-转出未交增值税 6 这样下来应交税费-转出未交增值税在贷方2万,就是留抵的2万,问,这个留抵2万怎么处理?要不要做分录? 1月如果销项减进项还有2000怎么做分录?
小宝老师
2023 02/13 12:17
留底的两万,不用做任何处理。,一月份把销项和进行同时转入未交增值税就可以。
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