问题已解决

老师,去年12月做账时已来票,但是都入费用了。进项税额在12月抵扣了。 这个跨年了怎么进行账务处理?

84784958| 提问时间:2023 02/13 11:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,也就是你加税和合计了费用里面应该是加税分开的,是这个意思吗?
2023 02/13 11:23
84784958
2023 02/13 11:25
款项是2.8万,我直接都入费用了 其实来票费用只有27184.47,税815.53元
郭老师
2023 02/13 11:26
借应交税费、应交增值税进项,贷以前年度损益调整815.53, 借以前年都损益调整,贷利润分配未分配利润。
郭老师
2023 02/13 11:26
汇算清缴,纳税调增就可以了。
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