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老师,我23年以前年度损益调整主营业务收入了,调整的是22年10月11月12月的,22年10月至12月的增值税报表也需要调整吗?

84784984| 提问时间:2023 02/13 12:03
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你这个是什么业务要调整的;才好判断的  
2023 02/13 12:04
84784984
2023 02/13 12:28
我们是厂房租金,当时把收取的电费钱跟厂房租金做一起了,税率按租赁9%计算了,后来我们总监说电费得按13%,单独计算,所以我就调整了电费得税率,这样收入也随之调整了。
meizi老师
2023 02/13 12:28
你好;   电费应该是单独报的; 你调整数据出来; 税费是少做了4%的税费金额的  
84784984
2023 02/13 12:31
是的,所以我用以前年度所以调整科目调整了收入和增值税
84784984
2023 02/13 12:31
我想问的是,我调整完之后,去年的报表也需要更正吗?
meizi老师
2023 02/13 12:34
你好 ;  借 以前年度损益调整    ;贷应交税费-应交 增值税-销项税   
84784984
2023 02/13 12:37
我会做分录,我咨询的是增值税报表用不用更正?????
meizi老师
2023 02/13 12:39
 你好; 需要改 ; 你 申报的数据都变动了。 也得 去 改申报表;  和你的附加税申报表的  
84784984
2023 02/13 13:21
综合申报表也得更正是不老师,就是跟收入相关的报表
meizi老师
2023 02/13 13:26
你好 ; 是的;也得去变动的  ;  
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