问题已解决

我开票是4000万人民币(已经根据报关单美元数*出口单月汇率计算出来了) 我做账这个月的汇率和发票上的汇率是不一样的。 我入账金额肯定是4000万 人民币。但是我美元数就不一样了, 那我做应收账款的时候做账的汇率要按报关单上的来 还是当月做账的汇率来。如果按当月的做账的汇率我之间就会有差额,是不是直接做财务费用-汇兑损益

84784960| 提问时间:2023 02/13 14:27
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  按照报关单来做账;  月末按照月末最后一天的汇率来调汇 
2023 02/13 14:28
84784960
2023 02/13 14:31
汇率也是按报关单吗
meizi老师
2023 02/13 14:31
你好;     是的; 一般是参考报关单来的  
84784960
2023 02/13 14:31
就是应收账款的
meizi老师
2023 02/13 14:33
你好;   那就是  ,比如  出口货物确认收入,是依据出口报关单日期的汇率来确认收入
84784960
2023 02/13 14:36
做账的时候好像都是按当月的第一个工作日做,然后应收账款的汇率热裤报关单的汇率做是吗
meizi老师
2023 02/13 14:39
你好;          你要保证一致的 ; 不然到时你数据差异会很大的 
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