问题已解决
老师,请问增值税申报表这一笔留底税额进项税额转出怎么做账呢
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速问速答您好,借成本费用(根据对应业务)贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2023 02/13 18:41
84784956
2023 02/13 19:07
您好,可以完整分录吗,成本是指库存商品吗
84784956
2023 02/13 19:08
之前做的是,借:库存商品,进项税额,贷:应付账款
84784956
2023 02/13 19:10
现在进项税额转出,可是具体不知道转出的是那几笔进项发票,是做一样分录用负数表示,还是贷进项税额转出,那贷成本费用是什么科目呢是库存商品科目吗老师
小林老师
2023 02/13 19:55
您好,若您转出进项税的业务对应库存商品,那您借库存商品,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
小林老师
2023 02/13 19:56
您好,没有红字发票,用进项税转出