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计提管理人员工资,写借:管理费用;贷:银行存款 那么发完工资应该写 借:应付职工薪酬-管理职工工资 然后呢?

84785045| 提问时间:2023 02/13 19:12
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,计提工资的时候,贷方是 应付职工薪酬,而不是  银行存款 发放的时候,贷方是  银行存款科目 
2023 02/13 19:14
84785045
2023 02/13 19:37
老师,那发完工资后应该怎么写呢?
邹老师
2023 02/13 19:38
你好 计提的时候,借:管理费用等科目   , 贷:应付职工薪酬—工资 发放的时候,借:应付职工薪酬—工资   , 贷:银行存款
84785045
2023 02/13 19:39
明白了,谢谢老师
邹老师
2023 02/13 19:41
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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