问题已解决
老师,借在建工程贷预付账款,由于对方来了发票我们还没付款导致资产负债表中预付账款是负数,请问要是调到应付账款科目,怎么调整?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你可以不用做账,账务处理只需要重分类到应付账款就可以的,如果你需要做账务处理的话,借预付账款,贷应付账款。
2023 02/14 09:59
84785003
2023 02/14 10:09
在表中只调整预付账款应付账款的话资产总额期末那栏就不是原来的数了
郭老师
2023 02/14 10:10
报表重分类没有问题的。
84785003
2023 02/14 10:12
假如预付账款是-1应付账款是2.期末余额是5的话,调整后预付账款是0应付账款是1,那么最终期末余额是6?
84785003
2023 02/14 10:13
老师,这个问题困扰我一天了
郭老师
2023 02/14 10:14
对的,是的,是这么做的。
84785003
2023 02/14 10:18
老师,麻烦看看预付账款那个,怎样调整,不是调整后资产总计期末那栏数不变吗?
郭老师
2023 02/14 10:20
把预付账款放到应付账款里面去。
84785003
2023 02/14 10:24
调整后资产总计期末余额那栏不是多了吗?
郭老师
2023 02/14 10:26
哦,对的,是的,你的资产会增加,你的负债也会增加。
84785003
2023 02/14 10:35
郭老师,每次只要您回答,我的问题就解决了,要是有您微信就好了
郭老师
2023 02/14 10:37
不好意思,学堂不允许我们私下跟你们交流,只能通过他的平台,你有问题再问就行,我能接手的话都能回复
郭老师
2023 02/14 10:37
这是你在有问题的时候直接写找郭老师就可以