问题已解决
请问我们销售方收到红字信息表要怎么操作开票
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速问速答你好; 你是什么开票系统; 导入红字信息表 或者手动录入 ;去开红字发票即可;
2023 02/14 10:01
84784952
2023 02/14 10:04
航天,航天去哪里手动录入,是红字信息表下载吗
meizi老师
2023 02/14 10:05
你好; 让购买方发给你; 你导入 开票红字发票 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84784952
2023 02/14 10:15
购买方开了红字信息表了,我还要去红字信息表填开那填单位名称和金额吗,不是直接去下载吗
meizi老师
2023 02/14 10:16
你好 ; 直接导入就行了。 对方给你红字信息表 数据就可以了。 或者是你们自己 手动都可以的