问题已解决
如果自己发现了错误,需要调整报表的话, 可以自己在这里填写数据进行调整吗?
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速问速答你好,不要在纳税检查里面,这个是自己发现的问题,你应该修改之前的申报表。
2023 02/14 10:05
84784952
2023 02/14 10:41
情况是这样的,我们23年1月补开了22年7-12月的利息收入发票,导致增值税报表系统里23年1月产生了很多增值税进项,但是23年1月实际上没有那么销项,所有需要做这么一个纳税调整。而23年1月补开的这些发票,我们在22年12月所属期的增值税报表里确认了销项
84784952
2023 02/14 10:42
因为刚刚提交全申报的时候,给了这样的提示,所以我不知道是不是因为这个问题,我不应该在纳税调整检查额里面填写
郭老师
2023 02/14 10:44
别人给你开的利息费用的发票吧,这个抵扣不了的,勾选平台选择不抵扣,勾选直接加税合计多账就可以的。
84784952
2023 02/14 10:47
你理解错了。是我们开给别人,是我们的收入,收入
郭老师
2023 02/14 10:47
你修改之前的申报表吧,你别在今年调整了,你当时认证了多少,你附表二里面填写多少,不应该是这样吗?
郭老师
2023 02/14 10:47
如果是出现负数,大部分是自己申报不了的,去税务局申报。
84784952
2023 02/14 10:48
我调整在了我圈红的位置
郭老师
2023 02/14 10:49
你好,你之前有无票收入的吗?有无票收入正数在这里面填写过吗?
84784952
2023 02/14 10:50
我们开给别人,别人 我们怎么会有进项?
郭老师
2023 02/14 10:51
导致增值税报表系统里23年1月产生了很多增值税进项
你说的多了很多进项
84784952
2023 02/14 10:52
22年确认了无票收入,在23.01补开了增值税普票
郭老师
2023 02/14 10:53
进项项不是我说的,是你自己说的,你说的2023年1月产生了很多增值税进项
10:41,你去自己看一下你的问题
郭老师
2023 02/14 10:53
那你看一下可以忽略你上面的提示吧,忽略这个提示直接提交。
84784952
2023 02/14 10:55
无法忽略,系统里现在无法直接提交
郭老师
2023 02/14 10:56
那你就带着申报表去税务局那边申报吧
因为你这个出现了附属销售额,还有可能你税务局设置的系统问题,不允许负数申报。