问题已解决
增值税报表刚刚全申报的时候,给了这样的提示,我检查了报表的数据,完全没有问题,这个是为什么呢?
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速问速答你好,你看一下你附表是不是有问题
2023 02/14 10:50
84784952
2023 02/14 10:53
我们在23.01补开了22年的利息收入发票,导致23.01增值税报表系统产生了大量销项,后来在这个报表里做了调整,是不是不应该这么操作啊?
84784952
2023 02/14 10:53
调整是在附表一做的
张壹老师
2023 02/14 10:55
你好,你的利息收入之前有没有按未开票申报收入?
84784952
2023 02/14 10:56
是这样的
张壹老师
2023 02/14 10:57
你好,之前按未开票申报了收入,现在又开了票了,那你开票那里是正数,未开票那里负数。
84784952
2023 02/14 11:00
那我23年1月实际产生的收入,5031500.23元,这个又在23年2月补开了发票,那这个5031500.23元的无票收入,应该填在哪里呢》等到3月来申报2月增值税的时候,又要怎么操作呢?
张壹老师
2023 02/14 11:01
你好,你现在报1月的增值税发票,你没开票先不报也可以的,你2月开发票了在2月再申报增值税
84784952
2023 02/14 11:02
领导说,1月的无票收入,不可以不报,因为要缴税
张壹老师
2023 02/14 11:03
你好,那你1月的增值税报表按未开票申报,2月开票后在已开票那里填正数申报,在未开票那里填负数申报。