问题已解决

老师,我们的购入的机器设备,已经安装完毕,款项合同签订的是1千万,但是,我们每次支付的款项都是支付多少对方开具多少发票,款项还没结清,这样的话,我的固定资产可以折旧吗现在???

84784994| 提问时间:2023 02/14 11:24
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!可以的,可以折旧
2023 02/14 11:28
84784994
2023 02/14 11:45
那么老师,我既然是根据发票入账,那么我刚开始走入在建工程了,如果我这个月全部转入固定资产折旧了,那么我后面再收到发票,我后面这部分折旧该怎么弄呢?
宋生老师
2023 02/14 11:45
你好!不是,你按合同,全额入账折旧。做暂估,收到发票慢慢冲暂估
84784994
2023 02/14 11:47
由于我们的工程比较大,数据比较麻烦,我可不可不按照合同的走?我就现在帐里的在建工程,先做转入固定资产,开始折旧,后面根据发票再继续慢慢转入,这样可以吗
宋生老师
2023 02/14 11:48
你好!你这样的话,折旧的时间不同了。1月转入的跟4月转入的,折旧开始时间不同
84784994
2023 02/14 11:51
对的,我知道,我现在纠结的就是这里,你的意思,就是我如果合同签订的是1千万,我开始就做账:借固定资产 贷:应付账款-暂估 ,以后收到发票的话,就走:借应付账款-暂估 贷,银行存款那暂估里包不包括进项税????
宋生老师
2023 02/14 11:52
你好!包括的,要包括进项
84784994
2023 02/14 11:53
那你看我上面的会计分录,收到发票后,该怎么走账???税怎么走???
宋生老师
2023 02/14 11:57
你好!你先借固定资产—xx资产 1000/1.13 应交税费-应交增值税-待认证进项税-暂估100/1.13*0.13 贷应付账款暂估 然后 每次收到一部分,就借应付账款 贷银行存款 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税-暂估   贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税-暂估
84784994
2023 02/14 12:13
老师,好聪明,还有就是刚才我问的我们厂房的合同是一个亿的,但是,我们收到发票是7000万,因为一个亿里面有6%,9%,还有13%的发票,这样我没法做暂估,我现在能不能把走到在建工程里的3000万做折旧,然后后面的等以后再折旧呢?????
宋生老师
2023 02/14 12:24
你好!可以的。可以这样操作,分成几个项目分开折旧
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