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老师,怎么设置“进项税额转出”科目?

84784963| 提问时间:2023 02/14 12:02
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023 02/14 12:04
84784963
2023 02/14 12:05
是贷方吗
易 老师
2023 02/14 12:30
学员您好,是的,对的
84784963
2023 02/14 12:37
收到冲红进项的负数发票时,分录是记在贷方还是借方呢?
易 老师
2023 02/14 13:20
同学您好,借贷方是不用变的还是进项税,负数,并不是进项转出的
84784963
2023 02/14 14:13
原进项发票已认证,现冲红原进项发票申报时就是进项税转出了呀
易 老师
2023 02/14 14:54
只有申报是这样的,会计不是这样处理有专门处理方法
84784963
2023 02/14 15:11
那收到销售方开出的冲红进项负数发票分录应该怎么做?
易 老师
2023 02/14 15:19
借:银行存款/应付账款,应交税金-应交增值税(进项税额)负数贷:库存商品(主营业务成本)
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