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出口退税的公司,进项发票开错了,重新开了红字发票,对方当月也开了蓝字发票并且我方收到并认证好,下月那个进项转出的增值税费怎么减免掉

84785034| 提问时间:2023 02/14 12:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你选择的是抵扣勾选的吗?
2023 02/14 12:39
84785034
2023 02/14 12:39
不是,退税勾选
郭老师
2023 02/14 12:41
你好,你并没有抵扣,你为什么要进项转出?
郭老师
2023 02/14 12:41
你应该把退税勾选退回来。
84785034
2023 02/14 12:41
因为之前开具了红字发票
84785034
2023 02/14 12:42
那需要怎么处理吗?好像申报表直接出现的进项退税转出
郭老师
2023 02/14 12:42
不是的,我的意思是你这个退税勾选自己需要退回来的,然后你这个把这个发票退给对方,对方自己开红色信息表,然后开负数发票,你们单位就不需要做了,然后他给你开正确的,你再选择退税勾选 你这样的话,你多交了增值税。
84785034
2023 02/14 12:43
哦哦,这样子啊
84785034
2023 02/14 12:43
那我试试看
郭老师
2023 02/14 12:44
不清楚,你现在试还来得及吧,可以试一下的,主要是你的红字信息表已经开出来了,
84785034
2023 02/14 12:46
是上月末开出来的
84785034
2023 02/14 12:46
我看他提示需要销售方开具
郭老师
2023 02/14 12:46
已经开出来了,跨越了没法操作,你当月的可以撤销。
84785034
2023 02/14 12:48
那现在是不是只能去税务窗口处理下
郭老师
2023 02/14 12:52
问一下,你大厅那边能给处理吗?我们这边发生这种情况,现在不给处理,就是得进项转出。
郭老师
2023 02/14 12:52
不进项转出的话,你这边和税务局大厅那边都是申报不了的。
84785034
2023 02/14 12:55
等会我问问的先
郭老师
2023 02/14 12:59
可以的,可以先问一下。
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