问题已解决
老师,用有一笔业务,去年已经开票并确认收入,今年发现这笔业务不能不能做而开具了红字发票并退款给对方,我账务怎么做, 贷:银行存款, 贷:红字以前年度损益调整 红字应交税费-应交销项税吗? 那增值税纳税申报表收入和账务的收入就不一致了吧,谢谢老师
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速问速答你好,对的,是的不一致的,你把这个以前年度损益调整改成主营业务收入。
2023 02/14 14:17
84785036
2023 02/14 14:19
您指的是分录这么做没问题,在申报收入的时候把(红字以前年度损益调整)加到主营业务收入中去是吧
郭老师
2023 02/14 14:21
你好,我的意思是这样做有问题的,因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,税务局会找你们的,把这个以前年度损益调整改成主营业务收入。