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老师,我小微企业,也是高新技术企业,第一年天高新年报,然后减免税总额,这个怎么填啊

84785004| 提问时间:2023 02/14 17:04
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你们这个是具体什么栏次   企业所得税申报表里面的吗   
2023 02/14 17:15
84785004
2023 02/14 17:20
不是是火炬手里面的
84785004
2023 02/14 17:20
就是这个
84785004
2023 02/14 17:21
我汇算清缴还没做,这个数据还不知道啊对吧,我是预填么
84785004
2023 02/14 17:21
是这个表
84785004
2023 02/14 17:21
这个图片
84785004
2023 02/14 17:23
减免税总额我是根据那个填啊
meizi老师
2023 02/14 17:47
你好;   你们有研发费用发生没有; 根据这个计算 ;按照你们3季度报的数据; 你季度的时候报加计扣除没有嘛   
84785004
2023 02/14 17:51
季度的时候没有加计扣除,是准备汇算清缴一起做,但是有研发费用的
meizi老师
2023 02/14 17:52
你好;     你有好多研发费用   ;形成资产了吗  
84785004
2023 02/14 17:55
我是搞得19—21年那三年度审计啥的,然后2022年提报上去的,然后今年要填写这个火炬手年报,有研发费用57万,没形成资产吧,这个是领导为了那个高新补助,弄的
meizi老师
2023 02/14 17:57
你好; 根据《企业所得税法》的规定,高新技术企业符合条件的研究开发费用可实施100%的加计扣除。” 
84785004
2023 02/14 17:58
那我季报没填,那现在这个火炬手年报,我要怎么填啊
meizi老师
2023 02/14 17:58
你好; 按照你实际发生的写  ;去计算写即可; 这个    是可以的; 不影响的  
84785004
2023 02/14 17:59
那个减免我不知道怎么填,填预估数么
84785004
2023 02/14 18:00
就输预估填写是么,那我加计扣除减免怎么填啊,填减免57万么还是怎么计算啊
meizi老师
2023 02/14 18:02
你好;   比如我举例下 ; 营业利润1100万,不符合小微优惠政策了。 研发费用发生额是100万,可以加计扣除75%,加计扣除减免额:100*75%=75, 应纳税所得额:1100-75=1025 企业所得税25%,1025*25%=256.25 高新技术企业减按15%税率征收企业所得税:1025*15%=153.75 所得税减免税额=256.25-153.75=102.5.
84785004
2023 02/14 18:04
那我是符合小微企业的,老师您在帮我举个例子呗,我利润低,只有19万
meizi老师
2023 02/14 18:05
你好;符合小微企业的话; 就是    利润总额*25%  - 利润总额 *2.5%  (假如符合100万以下的话   )
84785004
2023 02/14 18:08
那我享受高新技术企业所得税减免就是0,研发加计扣除也是0么
84785004
2023 02/14 18:09
还是说小微减免+加计扣除减免
meizi老师
2023 02/14 18:10
你好 1;         你小微企业和15%税率只能选择一种哈; 不能重叠享受的;       研发费用加计扣除    符合要求都可以享受的 
84785004
2023 02/14 18:42
那我那个表怎么填数据啊,小微的19万*【25%-2.5%】+研发57万*2.5%么
meizi老师
2023 02/14 18:45
你好;    你符合小微企业减免金额就这样来算的;      是的    
84785004
2023 02/14 18:49
减免税额:小微的19万*【25%-2.5%】+研发57万*2.5% 享受高新技术企业所得税减免:0 研发加计扣除减免:57万*2.5% 技术转让所得减免:0
84785004
2023 02/14 18:50
是这样理解对吧
meizi老师
2023 02/14 18:53
 你好1;   你确定你是选择符合的小微还是15%来计算哈;  确定好了; 是小微就按照上面计算即可;     
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