问题已解决

她这个留底是转出的,估计是因为有些票不能抵扣让她抵扣了,你帮我看看分录是不是错了?应该是:借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交增值税-应交增值税-进项税额转出吧

84784987| 提问时间:2023 02/14 21:04
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,什么原因不允许抵扣就是发票红冲了吗?
2023 02/14 21:06
84784987
2023 02/14 21:07
怎么做分录?
郭老师
2023 02/14 21:11
你什么原因?如果这个是福利费招待费的,你直接加水合计应该做到成本费用里面的
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