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老师 外籍人员工资 ,因汇率差额 ,计提与发放的差额是补提或冲会处理吗

84784987| 提问时间:2023 02/14 21:37
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
计提与发放的差额计入财务费用-汇兑损益
2023 02/14 21:43
84784987
2023 02/14 21:45
会计分录怎么写?
家权老师
2023 02/14 21:46
就是把计提和发放的应付职工薪酬余额转入财务费用-汇兑损益
84784987
2023 02/14 21:49
计提时 借研发支出费用化支出9000 贷应付职工薪酬工资9000 发放时 借应付职工薪酬工资 8960 贷银行存款8960
84784987
2023 02/14 21:49
已经在月末将实发工资结转为管理费用
家权老师
2023 02/14 21:52
嗯嗯,可以的,只要没逃税就行
84784987
2023 02/14 22:27
这里研发支出和应付职工薪酬都有40的差额
84784987
2023 02/14 22:29
月末结转时:借管理费用 8960 贷研发支出费用化支出8960
家权老师
2023 02/14 22:29
把应付职工薪酬余额调平就是了
84784987
2023 02/14 22:30
研发支出余额怎么处理
家权老师
2023 02/14 22:37
费用化的计入管理费用,资本化的计入无形资产
84784987
2023 02/14 22:40
应付职工薪酬余额40计入汇兑损益,研发支出余额40怎么办
家权老师
2023 02/14 22:43
你研发支出不可能是以外币计算的呀,是本币,怎么会有汇兑差异?
84784987
2023 02/14 22:47
计提工资时,是按每月1号的中行中间价汇率提的,发放工资时是按银行购汇日的汇率,有了差额
84784987
2023 02/14 22:48
研发人员工资
家权老师
2023 02/14 22:49
你计提研发支出可能使用双币呀,只有应付职工薪酬按外币支付时才存在双币
84784987
2023 02/14 22:54
外籍研发人员工资是每月银行柜台购汇从基本户汇出的,我的分录对否,可以帮我写清楚吗
家权老师
2023 02/14 22:56
就把应付职工薪酬的余额调平就是了哈
84784987
2023 02/14 22:59
能麻烦您给我写一下吗,我很迷糊
家权老师
2023 02/14 23:04
借应付职工薪酬工资 9000 贷银行存款8960    财务费用-汇兑损溢40
84784987
2023 02/14 23:08
多谢老师,研发费用月末结转时把实际发生的费用化支出8960结转为管理费用了,计提比实发的研发费用多了40要冲回吗
家权老师
2023 02/14 23:10
是的,要冲回的哈。晚安,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
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