问题已解决

你好,老师。我司收客户款7万元,后面陆续给客户开票共开了6万元。等于客户也没有发现少开1万,也没有问我司要,过了几年时间了。现在账上还挂着,我想把账做平了。会计科目怎么做呢。做无票收入收入,借预收账款代主营业务收入应交税费,那等于应收账款也挂着账,预收账款也挂着账呢,怎么做平呢。谢谢!

84784948| 提问时间:2023 02/15 09:47
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你跨年了哦 ;  你  现在是那些往来科目挂着的; 你什么准则的 ; 不能直接计入当年收入的   
2023 02/15 09:48
84784948
2023 02/15 09:56
跨年了,小会计准则。就是应收账款贷方一直挂着1万
meizi老师
2023 02/15 09:57
你好;      借应收账款贷 利润分配-未分配利润贷应交税费-应交增值税  
84784948
2023 02/15 09:59
好的,就只做一次分录就可以了,是么 老师。也有客户刚好反过来的,开票了过去5万,过好久才给我司转4万。然后这多开的1万因为某种原因客户不会转过来了,发票也不会退,做不了红字。也是跨年的,像这样的账又怎么平掉呢
meizi老师
2023 02/15 10:00
1. 是的;到时看影响了    缴纳所得税和其他税费的; 还得做其他分录的  
84784948
2023 02/15 10:07
开票了过去5万,过好久才给我司转4万。然后这多开的1万因为某种原因客户不会转过来了,发票也不会退,做不了红字。也是跨年的,像这样的账又怎么平掉呢。会计分录怎么做呢
meizi老师
2023 02/15 10:09
你好;    那是不是 因为有什么业务发生的;比如质量 不合格扣款了 ;   你知道什么原因吗;才能判断怎么平  
84784948
2023 02/15 10:10
听以前同事说,这个项目谈不拢黄了。因为开票是提前按合同开过去的,然后只付了4万,剩下1万不会给了
meizi老师
2023 02/15 10:12
 你好1;   借营业外支出贷应收账款   
84784948
2023 02/15 10:13
好的,老师,跨年的哦,也只做一个分录就可以了么
meizi老师
2023 02/15 10:16
1. 是的;直接做这笔即可   
84784948
2023 02/15 10:20
借营业外支出贷应收账款 ? 老师不应该借应收账款么,因为目前应收账款贷方还一直挂着1万呢(开票确认收入5万,实际转款4万)
meizi老师
2023 02/15 10:22
你好1;   借应收账款5 贷收入;销项税;  借营业外支出1贷应收账款1;  借银行存款 4贷应收账款4   
84784948
2023 02/15 10:47
跨好几年的,我司对公付款给个人账上和供应商公账上的,一直没有收到票的,贷方一直还挂着账,这个可以平掉么,分录怎么做呢。谢谢
meizi老师
2023 02/15 10:50
 你好1;  去平衡; 我分录都给你咧好了   
84784948
2023 02/15 11:19
老师,供应商按合同开发票给我司2万元,收到发票已确认成本费2万,我司先付给供应商首款1.5万,后面发现有些东西不必须要购买的,于是跟供应商沟通后余款0.5万不用支付了。等于我多确认了0.5万的成本,发票供应商也没有要回去,跨年的,这个多确认成本的金额怎么平掉呢,分录怎么做?谢谢!
meizi老师
2023 02/15 11:20
你好;    发票开的2万 ; 你做的是2万; 你少支付的      转营业外收入去 ;  你按发票来做账哈 ;   
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