问题已解决

老师,去年留底退税做的凭证,借 :银行存款 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 现在进项税额转出科目一直挂着,该做个什么分录把他做平呀

84785016| 提问时间:2023 02/15 10:05
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  这样 借 银行,贷留 抵退税 借留抵退税,贷进项转出 
2023 02/15 10:06
84785016
2023 02/15 10:15
老师,我去年做了借 :银行存款 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 ,那现在怎样做才能把进项税额转出做平
玲老师
2023 02/15 10:20
你好 你这个不对 错的红冲做我发你的 
84785016
2023 02/15 10:22
好的,老师,但是做好之后进项转出贷方有余额了,怎么办
玲老师
2023 02/15 10:32
你好 借进项转出,贷转出未交增值税 
84785016
2023 02/15 10:34
老师,麻烦再问一下,每个月进项和销项差额怎么做分录
玲老师
2023 02/15 10:39
你好  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
84785016
2023 02/15 10:57
老师,这些分录每个月都是要做的是吗
玲老师
2023 02/15 11:08
是的 是这样操作 对的 
84785016
2023 02/15 13:11
谢谢老师
玲老师
2023 02/15 13:15
 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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