问题已解决

老师,去年12月因为没取得发票,我暂估了六十多万成本,2023年1月收到发票,怎么做分录呢?

84784947| 提问时间:2023 02/15 13:31
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,冲销暂估,再按照发票入账
2023 02/15 13:32
84784947
2023 02/15 13:33
就是做一笔跟12月相反的分录,然后1月再根据收到的发票入账,是吧?
84784947
2023 02/15 13:33
收到的发票时间都是去年的6-12月的,今年1月根据这个发票做正常分录,可以吗
东老师
2023 02/15 13:34
对,没错,就是这么做的。
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