问题已解决

你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢

84784984| 提问时间:2023 02/15 14:47
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:应交税费-应交增值税-进项 贷:待抵扣进项税额
2023 02/15 14:50
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