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去年免税,今年减按1%缴纳增值税,冲红去年的发票,增值税怎么申报

84784970| 提问时间:2023 02/15 18:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
红冲去年的发票还是开免税的。
2023 02/15 18:19
84784970
2023 02/15 18:33
那申报的时候怎么申报
84784970
2023 02/15 18:33
冲红开免税没有疑问
郭老师
2023 02/15 18:39
你好,已正数一负数不用申报的。
84784970
2023 02/16 07:43
正数发票是有税率的,负数发票没有税率,导致本期主营业务收入是负数
84784970
2023 02/16 07:46
这就导致本期的主营业务收入合计算出的增值税,和开票的增值税不相等,申报就会疑问
郭老师
2023 02/16 07:56
没有其他的销售员吗?如果没有的话,去税务局申报
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