问题已解决

老师请问发票到了,已经入库,但是这个月不认证,怎么做分录

84784997| 提问时间:2023 02/16 13:51
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 记入待认证进项科目 
2023 02/16 13:51
84784997
2023 02/16 13:57
认证即抵扣吧,老师
玲老师
2023 02/16 14:02
你好 是的 是这样意思 的 
84784997
2023 02/16 14:25
月末计提增值税,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税,下个月缴费,借应交税费-未交增值税,贷银行存款,老师,那应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目什么时候结平
玲老师
2023 02/16 14:34
你好  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
84784997
2023 02/16 14:46
好的,感谢老师
玲老师
2023 02/16 14:52
 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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