问题已解决

老师,假如说预交了增值税30万,后期开票100万的税,但是呢100万的税用进项就给抵扣了,那么预交的30万不就多交了吗,怎么办呢

84785040| 提问时间:2023 02/16 19:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,可以退回,或者抵以后的税额
2023 02/16 19:02
84785040
2023 02/16 19:06
哦哦,还有就是,假如车位从18年就收款,现在才交付,但是增值税税率变了啊,以前就是用当期的收入除以适用的税率相应来预交百分之3的,现在是9了,这怎么算呢,需要补几个点的税呢
小宝老师
2023 02/16 19:07
差这6个点呢,补交哦
84785040
2023 02/16 19:08
不用按着以前11个点的时候补交8个,18个点的时候补交7个点这样吗
小宝老师
2023 02/16 19:23
增值税计提时适用的税率应当是增值税纳税义务发生时的有效税率。所以,房地产企业销售开发产品收到预收款时没有发生纳税义务,只是预缴增值税。 等交付房产实际发生了纳税义务时适用的增值税税率已调整的,
84785040
2023 02/16 19:24
好的,谢谢老师
84785040
2023 02/16 19:25
还有就是前期产生了很多预交,后期再有收入的话还用再接着预交吗
小宝老师
2023 02/16 19:27
客气,不用的哦,期待您的好评
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~