问题已解决

老师,物业公司,做6月账时,预收了第三季度7-9月的物业管 理 费,已开票,此时是入主营业务收入还是入6月的预收账款?另外, 开票的这部分销项税是计税在6月交税,还是在7-9月,因为已在6月 开票,这样和收入确认时间又不统一了? 这时候会计分录怎么写

84785016| 提问时间:2023 02/17 10:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行房款,贷预收账款,应交税费,按月确认收入,你这样的话只能不一致,如果想要作为一致的话,在六月份直接确认收入,把预售账款改成主营业务收入,然后你的成本可以暂估。
2023 02/17 10:56
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