问题已解决
借:管理费用,贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬,贷:银行存款 今年发现多计提了工资,怎么做账务处理呢
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速问速答下个月少计提就是了哈
2023 02/17 11:12
84785004
2023 02/17 11:13
这个跨年了,不需要单独处理嘛
84785004
2023 02/17 11:14
查去年的账,看到的
家权老师
2023 02/17 11:19
那就调整利润分配-未分配利润科目
84785004
2023 02/17 11:19
这个情况怎么调整呢
家权老师
2023 02/17 11:25
借:应付职工薪酬
贷:利润分配-未分配利润
84785004
2023 02/17 11:26
管理费用和银行存款科目不用动了是吧
家权老师
2023 02/17 11:33
是的,管理费用和银行存款科目不用动了
84785004
2023 02/17 11:35
好的,谢谢老师
家权老师
2023 02/17 11:37
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!