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老师你好,我的进项,我12月留抵了1007.69出现在期末的余额的借方,这样是正确的吗?
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速问速答您好,您的处理没问题
2023 02/18 08:42
84785010
2023 02/18 08:51
老师你好,12月有一张进项我忘记做了,1月份也有一张进项回来,我1月份就不做,但是他是购买一台机器,我可以这样子做分录吗?,到时候一起再做一个固定资产折旧,
小林老师
2023 02/18 08:52
您好,不好意思,为什么贷主营业务收入?
84785010
2023 02/18 09:10
贷是主营业务成本吗?
小林老师
2023 02/18 09:44
您好,您的具体业务是?
84785010
2023 02/18 10:15
老师你好,我就是购买了一台机器,每个月的分期给了,然后就是进项发票
小林老师
2023 02/18 10:31
您好,那您做固定资产,未确认融资费用和长期应付款
84785010
2023 02/18 10:50
那我该怎么做分录
小林老师
2023 02/18 10:57
您好,借固定资产,应交税费应交增值税,未确认融资费用,贷长期应付款
84785010
2023 02/18 11:12
好的老师,做分录之后我还要做一笔什么样的分录吗?
小林老师
2023 02/18 11:28
您好,不需要了,这个就是初始入账分录
84785010
2023 02/18 11:37
好的,谢谢老师,老师你好,我上面那个1007.69的话呢,是应交增值税的进项税留抵说的,它出现在期末余额的借方是正确的对吗?
小林老师
2023 02/18 11:53
您好,留抵就是在借方
84785010
2023 02/18 12:17
好的,谢谢老师
小林老师
2023 02/18 12:22
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持