问题已解决

老师,你好!我们是不开票收入申报,我当时交增值税的时候把它按不含税的收入来交税了,多交了134元,我也不想退了,多交的钱咋入账?

84784996| 提问时间:2023 02/18 09:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借营业外支出贷应交税费未交增值税
2023 02/18 09:26
84784996
2023 02/18 12:33
老师,有没有什么办法不冲2022年的主营业务收入,因为增值税报表已经申报了,我申报的累计一整年的收入刚好跟我们医疗系统是一致的,也是真实的数据,只是我最后补交税款的时候没有把收入折算成不含税的,如果要列入12月账里会跟报表不一致,是不是按你上次给我说的放到2023年挂以前年度损益去冲利润是吧?
郭老师
2023 02/18 13:05
我上面的做法就是不用充的。
郭老师
2023 02/18 13:05
直接把你多交纳增值税做到了营业外支出里面了。
84784996
2023 02/18 14:00
好的!谢谢了!
郭老师
2023 02/18 14:10
不用客气,周末愉快。
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