问题已解决

应付账款暂估 期末借方余额 能重分类到预付账款吗?

84784953| 提问时间:2023 02/18 10:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
嗯嗯,可以分类到预付账款
2023 02/18 10:11
84784953
2023 02/18 10:20
分到预付款后,该客商应付账款也有挂账,那就相抵了?
家权老师
2023 02/18 10:25
只是在资产负债表上体现,实际账上并未抵消
84784953
2023 02/18 10:27
可是应付账款暂估和应付账款款项性质不同,应付账款暂估重分类到预付账款,再和应付账款抵消,那就相当于是应付账款暂估和应付账款抵消啊?这样可以吗?
家权老师
2023 02/18 10:29
都说了哈,重分类只是在资产负债表上体现。并不需要你做账实际抵消
84784953
2023 02/18 11:54
那应付账款暂估期末余额为负数,这个金额要怎么函证?
家权老师
2023 02/18 12:01
自己暂估的,不需要函证的,就是自己账面上的暂估依据
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~