问题已解决
应付账款暂估 期末借方余额 能重分类到预付账款吗?
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嗯嗯,可以分类到预付账款
2023 02/18 10:11
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2023 02/18 10:20
分到预付款后,该客商应付账款也有挂账,那就相抵了?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/18 10:25
只是在资产负债表上体现,实际账上并未抵消
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2023 02/18 10:27
可是应付账款暂估和应付账款款项性质不同,应付账款暂估重分类到预付账款,再和应付账款抵消,那就相当于是应付账款暂估和应付账款抵消啊?这样可以吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/18 10:29
都说了哈,重分类只是在资产负债表上体现。并不需要你做账实际抵消
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2023 02/18 11:54
那应付账款暂估期末余额为负数,这个金额要怎么函证?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/18 12:01
自己暂估的,不需要函证的,就是自己账面上的暂估依据