问题已解决

老师,您好,建筑劳务公司应该注意哪些方面?

84784991| 提问时间:2023 02/18 11:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,建筑劳务可以减一计税,如果你减一计税的话,可以差额交税,就是收入减去成本。按照这个来缴纳增值税 选择了简易计税,36个月是不允许变化的
2023 02/18 11:30
84784991
2023 02/18 11:39
简易计税不是按开票金额的3%全额预缴增值税吗?申报增值税的时候就只减了预缴的金额
郭老师
2023 02/18 11:41
你好,可以差额交税的。
84784991
2023 02/18 11:44
那预缴不是按3%吗 ,申报的时候差额交税,那会有多预缴的金额,剩余预缴的金额是可以留抵?
郭老师
2023 02/18 11:46
你好,预缴的时候是3%的,但是他可以扣除成本不是吗?里面不是有一个分包吗?
84784991
2023 02/18 11:48
成本是包含工人工资和个人代开的劳务发票吗
郭老师
2023 02/18 11:49
对的,是的,是这么做的
84784991
2023 02/18 11:55
我以为像建筑施工方取得劳务公司的劳务发票才算分包,不懂工资和个人代开也算
郭老师
2023 02/18 12:14
不允许分包啊 你们可以给个人,自己做 但是不能分包给企业
84784991
2023 02/18 12:19
是这样,我们是劳务公司,下面是个人承包,这个队组他通过去税局以个人名义代开发票或列工人的工资给我们申报,这些都是我们的成本,您意思是这些成本我在预缴申报的时候都可以在分包这一项填写然后扣除后的金额才算预缴增值税对吗?
郭老师
2023 02/18 13:03
对的,是的,很正确的,是这么做的
84784991
2023 02/18 13:37
那我原来预缴的时候已经按全额3%预缴了,没减成本金额,从去年8月到现在,现在该怎么处理呢?
郭老师
2023 02/18 13:41
你好,那就多交了钱,以后留着以后就是了。
84784991
2023 02/18 14:36
老师后期应该怎么处理呢,要做改正申报吗 ?还是把前期的成本放在以后开票了抵扣?
郭老师
2023 02/18 14:38
你好,那你回来的时候也没有抵扣吗?如果没有的话,你去修改之前再增值税申报表吧。一般纳税人的在附表三里面。
84784991
2023 02/18 14:41
预缴的时候没有填分包金额,申报增值税的时候直接按预缴的金额填的,改增值税申报报那要全部从去年8月到今年都要改完哦,只能这样没其他办法了吗
郭老师
2023 02/18 14:47
对的,是的,是怎么做是这么理解的
84784991
2023 02/18 14:50
郭老师,上次我记得咨询问题也是您回答,然后追问达最大上限次数问不了了,我点重新提问也不得,下次想咨询怎样能直接向您咨询呢?我这次追问后,又没有追问次数了
郭老师
2023 02/18 14:54
你提问的时候 这样写 找郭老师,接着上面的回复 你比我写问题 你写上问题,他们其他的老师看到的话,他们能接了接了去,他不给退回来,我就没法再接了。
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