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老师,中途建账录入期初,像有的款项付了一半,有一半没有付,但是对方发票开来了,这个怎么写分录啊,

84784998| 提问时间:2023 02/18 11:43
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
没付的计入应付账款
2023 02/18 11:44
84784998
2023 02/18 11:45
应付账款录入期初了,有一部分用公司账户和老板个人微信付了,但是发票是总的金额
家权老师
2023 02/18 11:46
借:成本费用 贷:应付账款       银行存款 其他应付款-老板
84784998
2023 02/18 11:48
那应付账款没有付的录入期初了,这个不影响吗
家权老师
2023 02/18 11:48
把期初数弄平就是了
84784998
2023 02/18 11:54
我就是建账了期初试算不平衡,但是又找不出来
家权老师
2023 02/18 11:59
老师不知道具体是什么情况,没法帮你哈
84784998
2023 02/18 12:01
还有就是借钱给公司经营的,老板借了几个人的,这个其他应付款录入期初了,还要做分录吗
家权老师
2023 02/18 12:03
以前没做账的就不能在期初录入,不然就没法弄平期初
84784998
2023 02/18 12:12
那这个怎么办啊,以前就是没有做账,但是这些钱是给公司经营的
家权老师
2023 02/18 13:49
要么就找单据直接做账。
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